Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСН, в прошлом периоде (4 кв. 2015) были получены авансы, в разделе 3 по стр 070 был отражен НДС и уплачен в бюджет, теперь делаю декларацию за 1 кв. 2016, товары на всю сумму аванса были получены в этом квартале, подскажите, в какой строке НД я должна указать этот уже уплаченный НДС, 170, я правильно думаю?